文号 | 索引号 | 11410403MB0N459981/2022-00004 | 关键词 | ||
主题分类 | 财政预决算及“三公”经费 | 体裁分类 | 服务对象 |
平顶山市365365bet官网_365网站打不开了_bas3652021年政府决算及
上级转移支付情况
一、2021年财政决算情况
(一)收入预算执行情况
区十届人大七次会议通过的2021年一般公共收入预算为49333万元。执行中,受多重因素叠加影响,区级收支预算规模安排发生了较大变化,经区十届人大常委会第36次会议审议通过,收入预算调整为53988万元,实际完成53958万元,完成调整预算的99.9%,增收7417万元,增长15.9%。其中:税收收入完成38455万元,增长15.3%,占一般公共预算收入比重为71.3%;非税收入完成15503万元。
(注:因本区无乡镇情况,此说明只反映本区汇总及本级情况)
主要收入项目完成情况:
增值税累计完成16392万元,同比增长4.1%;企业所得税累计完成2191万元,同比下降49.0%;个人所得税累计完成1342万元,同比增长59.6%;城市维护建设税累计完成2065万元,同比下降0.1%;房产税累计完成2681万元,同比增长10.1%;印花税累计完成980万元,同比增长25.8%;城镇土地使用税累计完成9656万元,同比增长268.3%;土地增值税累计完成2077万元,同比增长5.0%;车船税累计完成692万元,同比增长3.0%;耕地占用税累计完成296万元,同比下降83.9%;环境保护税92万元,同比增长46.0%;其他税收收入-9万元;专项收入累计完成1363万元,同比下降8.0%;行政事业性收费收入累计完成4304万元,同比增长4.6%;罚没收入累计完成1789万元,同比增长14.0%;国有资源有偿使用收入累计完成6582万元,同比增长38.6%;其他收入累计完成1465万元,同比增长14.1%。
(二)支出预算执行情况
一般公共预算部分:区十届人大七次会议通过的2021年一般公共支出预算为89566万元。执行中,经区十届人大常委会第36次会议审议通过,支出预算调整为119325万元,实际完成107502万元,完成调整预算的90.1%,下降7.5%(主要原因是财政支出核算口径由权责发生制转变为收付实现制)。
政府性基金部分:区十届人大七次会议通过的2021年政府性基金支出预算为2321万元(含专项债券还本1200万元)。预算执行中,上级转移支付28231万元,新增专项债券收入202650万元,加上上年结转,减去上解支出690万元,调出资金2216万元用于补充一般公共预算,专项债务还本支出1200万元,政府性基金可支配财力为229555万元。全年政府性基金支出205154万元,结转下年支出24401万元。
社会保险基金部分:区十届人大七次会议通过的2021年社会保险基金预算收入安排3143万元,实际完成3033万元,完成预算的96.5%。预算支出安排2136万元,实际完成2110万元,完成预算的98.7%。全年收支结余923万元,年末滚存结余7941万元。
国有资本经营预算部分:2021年365365bet官网_365网站打不开了_bas365国有资本经营预算上级补助收入608万元,年末调入一般公共预算使用。
主要支出项目完成情况:
1、一般公共预算支出部分
(1)按功能分类支出
2021年,全区一般公共服务累计支出30606万元,同比增长67.8%;国防累计支出8万元,同比下降11.1%;公共安全累计支出3281万元,同比下降34.1%;教育累计支出17817万元,同比下降9.0%;科学技术累计支出1219万元,同比增长8.3%;文化旅游体育与传媒累计支出361万元,同比下降32.9%;社会保障和就业累计支出16309万元,同比增长2.7%;卫生健康累计支出16442万元,同比下降25.1%;节能环保累计支出442万元,同比下降41.4%;城乡社区累计支出9283万元,同比增长12.5%;农林水累计支出2154万元,同比下降43.9%;交通运输累计支出1213万元,同比下降48.1%;资源勘探工业信息等累计支出181万元,同比下降30.1%;商业服务业等累计支出515万元,同比增长13.4%;自然资源海洋气象等累计支出333万元,同比下降2.1%;住房保障累计支出5266万元,同比下降65.5%;灾害防治及应急管理累计支出1014万元,同比增长26.9%;债务付息累计支出1058万元,同比下降2.3%。
(注:因本区无乡镇情况,此说明只反映本区汇总及本级情况)
(2)按经济分类基本支出
2021年,全区一般公共预算支出中基本支出57698万元,同比增长3.9%。具体完成情况为:机关工资福利支出30530万元,同比增长22.6%;对事业单位经常性补助20801万元,同比下降9.4%;对个人和家庭的补助6367万元,同比下降17.1%。
(注:因本区无乡镇情况,此说明只反映本区汇总及本级情况)
按照现行财政体制算账,2021年,我区地方一般公共预算收入加上调入预算稳定调节基金、债务转贷收入和上级转移支付资金,减去结算上解、调出资金和债务还本支出后,全区可支配财力为123630万元(不含基金),收支相抵,结余16128万元调入预算稳定调节基金4305万元,年终结余11823万元。
2、政府性基金预算支出
2021年,全区政府性基金预算支出的具体情况为:大中型水库移民后期扶持基金支出7万元,同比下降12.5%;国有土地使用权出让收入安排的支出23173万元,同比增长60.3%;棚户区改造专项债券收入安排的支出50600万元,同比增长456.0%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出130400万元;彩票公益金安排的支出118万元,同比下降76.9%;债务付息支出856万元,同比增长47.6%。
(注:因本区无乡镇情况,此说明只反映本区汇总及本级情况)
2021年,我区政府性基金收入加上上年结余、调入资金和上级补助收入资金,减去上解后,全区政府性基金可支配财力为229555万元,减去本年政府性基金预算支出,年末结余24401万元。
二、一般性转移支付和专项转移支付执行情况
(一)一般公共预算上级补助收入情况
2021年,一般公共预算上级补助我区转移支付资金总计72297万元,同比下降12.4%。其中:返还性收入6913万元,与去年持平;一般性转移支付44783万元,同比下降19.6%;专项转移支付20601万元,同比增长3.6%。
返还性收入主要项目情况为:所得税基数返还收入766万元,与去年持平;成品油税费改革税收返还收入192万元,与去年持平;增值税税收返还收入1718万元,与去年持平;增值税“五五分享”税收返还收入4237万元,与去年持平。
一般性转移支付主要项目情况为:均衡性转移支付9568万元,同比下降17.7%;县级基本财力保障机制奖补资金3171万元,同比下降57.4%;结算补助6936万元,同比增长0.5%;固定数额补助2842万元,与去年持平;公共安全共同财政事权转移支付189万元,同比下降78.1%;教育共同财政事权转移支付5053万元,同比增长52.3%;文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付34万元,同比增长88.9%;社会保障和就业共同财政事权转移支付4973万元,同比下降2.8%;医疗卫生共同财政事权转移支付9396万元,同比增长1.4%;农林水共同财政事权转移支付629万元,同比增长127.1%;交通运输共同财政事权转移支付79万元,同比下降91.3%;住房保障共同财政事权转移支付1905万元,同比下降67.8%;灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付8万元。
专项转移支付主要项目情况为:一般公共服务专项156万元,同比增长64.2%;国防专项8万元,同比增长100.0%;公共安全专项623万元,同比增长20.5%;教育专项2120万元,同比下降22.1%;科学技术专项1203万元,同比增长696.7%;文化旅游体育与传媒专项39万元,同比增长39.3%;社会保障和就业专项4204万元,同比增长592.6%;卫生健康专项707万元,同比增长56.1%;节能环保专项10万元,同比下降96.5%;农林水专项2165万元,同比增长4.0%;交通运输专项424万元,同比下降36.2%;资源勘探工业信息等专项117万元,同比增长631.3%;商业服务业等专项404万元,同比增长15.1%;金融专项-3万元,同比下降106.3%;自然资源海洋气象专项425万元;住房保障专项7976万元,同比下降32.8%;灾害防治及应急管理专项23万元。
(注:因本区无乡镇情况,此说明只反映本区汇总及本级情况)
(二)政府性基金上级补助收入情况
2021年,政府性基金上级补助我区转移支付资金总计25333万元,同比增长11.4%。
具体情况为:国家电影事业发展专项资金相关收入31万元,同比增长72.2%;大中型水库移民后期扶持基金收入58万元,同比增长625.0%;国有土地使用权出让相关收入25404万元,同比增长77.5%;农业土地开发资金收入184万元,同比下降36.3%;城市基础设施配套费收入2216万元,同比增长123.4%;彩票公益金收入338万元,同比下降33.9%。
(注:因本区无乡镇情况,此说明只反映本区汇总及本级情况)
三、区“三公”经费支出情况
2021年,我区一般公共预算安排的“三公”经费年初预算为517.90万元,决算支出340.14万元,为年初预算的65.7%,同比减少191.14万元,同比下降36.0%,下降的主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费支出。其中:
(一)因公出国(境)费支出0 万元,与去年持平,本年度未发生支出;
(二)公务用车购置支出39.66万元,同比减少77.93万元,同比下降66.3%;
(三)公务用车运行维护费支出249.98万元,为年初预算的57.7%,同比减少139.16万元,同比下降35.8%,公务用车运行维护费支出项中包括:车辆燃料费、维修费、保险费等支出;
(四)公务接待费支出50.40万元,为年初预算的59.5%,同比增加25.95万元,同比增长106.1%。增长的原因是2020年因疫情原因公务活动减少,2021年因疫情较2020年好转公务活动增加。
四、举借债务情况
2021年,我区上年末地方政府债务余额53178万元,其中:一般债务余额28178万元,专项债务余额25000万元。本年地方政府债务余额限额272010万元,其中:一般债务限额35560万元,专项债务限额236450万元。本年地方政府债务(转贷)收入212150万元,其中:新增一般债务收入9500万元,3500万元用于归还到期一般债券本金,6000万元用于补充一般公共预算;新增专项债务收入202650万元,72250万元用于棚户区改造专项,130400用于地方自行试点项目收益支出。本年地方政府债务还本支出4923万元,其中:一般债务还本支出3723万元,专项债务还本支出1200万元。年末地方政府债务余额260405万元,其中:一般债务余额33955万元,专项债务余额226450万元。
2021年,我区地方政府债券付息支出1914万元,其中:一般债券付息支出1058万元,专项债券付息支出856万元。
五、预算绩效工作情况
2021年,按照财政部统一部署,我区积极推进预算绩效管理工作,落实省、市要求,通过设置绩效目标,将财政资金使用的绩效责任传导到各部门各单位;通过绩效运行监控,对偏离绩效目标的及时纠正;通过实施绩效评价,对存在的问题督促及时整改;通过绩效评价结果应用,将资金使用绩效与预算安排相挂钩,不断提高财政资金使用效益,努力做到少花钱、多办事、办好事。重点绩效评价结果将作为预算安排的重要参考依据。
附件:2021年365365bet官网_365网站打不开了_bas365政府决算公开表.pdf